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人才招聘

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一、招聘概述:

因业务发展需要,我公司长期诚聘大量审计助理、项目经理、高级项目经理、执业注册会计师等财会类岗位。

 

二、简历投递:

1、招聘网站投递:

请登录智联招聘网站,搜索“北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”,在合适的职位中投递;

 

2、招聘邮箱投递:

请发件至我公司招聘Email邮箱(xhzp@xhcpas.com)咨询或投递;

 

3、线下投递:

    根据公司信息化发展趋势,我公司暂不受理线下投递(含未预约到访、快递简历等)。

 

三、需求岗位列举:

审计助理(50名),工作地点:北京

任职资格:

1、大专以上学历,会计或审计相关专业;

2、通过CPA全科或执业注册会计师资格者优先;

3、1年以上会计师事务所从业经验或2年以上企业财务工作经验(应届毕业生此项不作要求);

4、具有高度敬业精神、团队意识强,正直严谨,诚实守信,谦虚勤恳,学习能力强,能吃苦,能适应出差及事务所工作环境;

5、熟练掌握财务会计审计等相关知识和政法规,具备良好的文字表达能力和人际交往技巧者优先;

6、英语4-6级者优先;

7、熟练运用计算机及办公软件;

8、年龄21至45岁,性别不限。

 

项目经理(40名),工作地点:北京

任职资格:

1、专科或本科以上学历,会计或审计相关专业;

2、通过CPA全科或执业注册会计师资格;

3、4年以上会计师事务所从业经验(或3年以上在会计师事务所从业经验及2年以上企业财务工作经验);

4、为人正直,品行端正,具有较强的沟通能力、组织协调能力、分析判断能力及亲和力;

5、具有高度敬业精神、团队意识强,诚实守信、能吃苦、能适应出差及事务所工作环境;

6、熟练运用计算机及办公软件;

7、年龄50岁以下,性别不限。

 

高级项目经理( 40人),工作地点:北京

岗位职责:
1、带领团队为客户提供企业风险管理与内控咨询方案的编写和培训;
2、控制项目推进进度,审核方案质量;
3、在合同框架下与客户商定咨询方案的提交和验收方式;
4、负责项目团队的凝聚力建设和知识共享管理;
5、参与公司实务研究、咨询方案研讨和方案设计。


任职资格:
6、本科(含)以上学历,20岁至50岁,性别不限,企业管理、财务管理、计算机系统类研究生或熟悉内部控制、风险管理政策法规及咨询相关业务,持有CPA、CIA或CISA证书优先;
7、具有4年以上内部控制、风险管理、财务管理、内部审计相关经验,或有2年以上大型企业内控与风险管理、财务管理咨询经验;
8、具备良好的沟通能力和团队领导能力,优秀的项目计划、分析、总结能力以及创新能力;
9、具备良好的逻辑分析和判断力,有自己独特、清晰、完整的内控与风险管理思想体系;
10、具备优良的风险判断能力及丰富的咨询指导经验。


执业注册会计师( 50人),工作地点:北京

任职资格:
1、本科以上学历;

2、具备注册会计师执业资格(CPA考试全科通过者亦可考虑),两年以上大中型事务所工作经历;

3、有高度的事业心和责任感,正直严谨,谦虚好学,勤恳敬业,身体健康,能适应事务所工作;

4、综合素质好,思路清晰,具有较强的语言、文字表达能力,团队意识和沟通组织协调能力;

5、熟练运用计算机及办公软件;

6、年龄45岁以下,性别不限。


会计咨询经理(2人),工作地点:北京

岗位职责:
1、组织制定、修订技术咨询制度、流程与IT部沟通技术咨询系统开发需求、测试、验收、在线应用;
2、组织落实各项会计咨询事项的书面回复、统计;
3、对于重大疑难的会计咨询事项,编制重大事项咨询函,向业务合伙人征集回复;需要提交质量与技术委员会审议的,提交其审议并就审议结果反馈项目组;对于质量与技术委员会未予解决的,编写对外咨询案例(月报)并提交外部监管机构(财政部、证监会等);
4、参加财政部、证监会等有关会计实务专题研讨并及时转发反馈通报;组织相关监管部门会计准则、解释等相关征求意见稿的反馈回复;
5、组织内部咨询案例汇编(分科目、按季度)及相关培训;
6、组织分业务类型、分行业附注模板制定或修订及相关研讨、培训;
7、部门交办的其他工作。


任职资格:
1、财务、会计类相关专业硕士或以上学历;具有注册会计师(CPA)或国际内部审计师(CIA)资格优先, 有大中型会计师事务所工作经历者优先考虑;
2、三至五年相关工作经验;
3、熟悉国内外风险管理及内部控制相关的法律、法规、工作流程和运作方式;
4、熟悉审计程序和公司财务管理流程,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
5、诚信,具备敏锐的洞察力,擅长数据数据分析,心思慎密细致,易于沟通协作;
6、较强的组织、沟通、协调的能力;
7、良好的职业道德和团队协作精神。


高级技术经理(1人),工作地点:北京

岗位职责:

1、制定、修订本专业小组(上市公司及重组业务组、IPO组、新三板组、发债业务组等各类专业小组)年度工作计划并负责实施;

2、带领本组人员制定本组业务板块及分行业风险导向审计指引或提示、底稿及报告、附注模板;

3、带领本组人员制定本组业务板块及分行业分析性程序,定制开发基于大数据应用的分行业关键指标分析软件;

4、带领本组人员制定本组业务板块及分行监管案例分析(特别是舞弊案例分析及应对措施;

带领本组人员定期(按季度)汇总证监会、交易所、股转系统、银监会等各类监管机构的反馈意见;

5、组织本组助理人员及时编发本组业务板块相关专业资讯(上市资讯、重组资讯、重组周报、IPO资讯、IPO周报、新三板周报、新三板资讯、发债业务资讯、发债业务周报等等)及法律法规;

6、组织本组人员向业务一线提供日常咨询(审计方向)、案例解答及定期(按季度)汇编;

主持本组执业规程、指引、提示、案例分析的研讨、培训;

7、参加外派检查、专业研讨、专业意见反馈,并负责就本组业务板块疑难问题对外咨询、

部门交办的其他工作。


任职资格:
1、大学本科及以上学历, 具备注册会计师执业资格;
2、具备6年以上知名大型事务所从业经验;
3、精通财务会计审计等相关专业知识和政策法规;
4、具备优秀的文字表达能力和人际交往技巧;
5、具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;
6、身体健康,适应出差,能胜任长期高强度的工作。


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